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增值税进项税和销项税怎么做分录

摘要
针对部份网友提出的增值税进项税和销项税怎么做分录的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税进项税和销项税怎么做分录相关优质问答,希望能为您解答增值税进项税和销项税怎么做分录的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税进项税和销项税怎么做分录专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~ 发布时间:2022-05-07 06:21:34

相关税务筹划问答

应交增值税进项税大于销项税怎么做

我还是我

我还是我

增值税进项税大于销项税时,增值税附加需要交吗?都是基本操作!
2021-08-10 11:30 0点赞
徐九星

徐九星

我们上个月就遇到进项大于销项了,结果就多开了点发票。你找找你们有没有快到期的合同,先把发票开出来,增值税发票认证期是天。只要在天内对方认证就可以了。不过你要仔细在仔细,这票不能错,要是错了就麻烦了
2021-08-10 11:30 0点赞
远甯

远甯

进项大于销项就不用缴纳增值税了本月还有留抵税额下月可继续留抵
2021-08-10 11:30 0点赞

增值税进项税和销项税怎样计算

大音希声。

大音希声。

准予从销项税额中抵扣的进项税 购进货物或接受劳务所取得的增值税专用发票上注明的增值税款 进口货物从海关取得的完税凭证上注明的增值税款 购进农业生产者销售的农业产品,或者向小规模纳税人购买的农产品,可以按照买价乘以%的扣除率计算抵扣进项税,其计算公式为:准予抵扣的进项税额=买价×扣除率 纳税人支付运输费用,可以根据运费发票所列运费金额(不包括随同运费支付的装卸费、保险费等其他杂费)乘以%的扣除率计算抵扣进项税,其计算公式为:准予抵扣的进项税额=运费×扣除率 购入废旧物资回收经营单位销售的免税废旧物资,可以按照废旧物资回收经营单位开具的由税务机关监制的普通发票上注明的金额,乘以%计算抵扣进项税。
2021-04-14 16:26 0点赞
诺言

诺言

如果分公司的经营范围相近,按统一税负以销售额为基数带进去确定。 如果分公司的经营范围不相近,按到税务能查询到的统一税负以销售额为基数带进去确定。 年末在进行统算 这样不知行不行?
2021-04-14 16:26 0点赞
浮云

浮云

《增值税暂行条例》第五条 纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和条例第二条规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,为销项税额。销项税额计算公式: 销项税额销售额×税率 销售额不仅仅包括开票收入,还有不开票收入和视同销售的收入。 《增值税暂行条例》第八条 纳税人购进货物或者接受应税劳务支付或者负担的增值税额,为进项税额。
2021-04-14 16:26 0点赞

增值税销项大于进项的分录怎么做

吴妹妹

吴妹妹

当销项税大于进项税时应做增值税转出。并交纳增值税 分录为: 借:应交税费转出未交增值税 贷:应交税费应交增值税 税单到时 借:应交税费应交增值税 贷:银行存款 当销项税小于进项税时,说明有留底税额,为贷方红字余额!留下月抵扣!
2021-08-10 14:04 0点赞
Chuanky(建川)

Chuanky(建川)

按照月末“应交税金应交增值税”贷方余额,于次月初日内申报并缴纳增值税,缴税时的帐务处理: 借:应交税金应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 现在有许多的规模较小的增值税一般纳税人,不在“应交税金”科目下设置“未缴增值税”二级科目,申报纳税时按照上面的方法做帐务处理,而不通过“应交税金未缴增值税”过度。
2021-08-10 14:04 0点赞
比利时杨坤

比利时杨坤

分录为: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费应交增值税(未交增值税) 申报纳税时分录: 借:应交税费应交增值税(未交增值税) 贷:银行存款 同时计提相关地税
2021-08-10 14:04 0点赞

增值税所说的进项税和销项税

AA欢欢

AA欢欢

就是你卖东西所要交的税金减去买进来的(固定资产,自用材料等不能扣)已经交了的税金,余额就是你要交的税金! 会计基础知识,经济法基础这两本书都有讲!
2021-08-05 14:09 0点赞
雨后彩虹

雨后彩虹

看税法
2021-08-05 14:09 0点赞

增值税进项税大于销项税时怎么做处理

月

不用处理,直接申报,多余的进项会作为 进项留抵,转到下月去的
2021-08-10 11:29 0点赞
美眉

美眉

增值税进项税大于销项税时,增值税附加需要交吗?都是基本操作!
2021-08-10 11:29 0点赞
Haqie

Haqie

不用处理,直接申报,多余的进项会作为 进项留抵,转到下月去的

2021-12-08 10:18 0点赞

增值税进项大于销项怎么做分录

秋凉春暖

秋凉春暖

进项税大于销项税可不作帐务处理。 、已交税金、转出未交增值税、进项税额转出、转出多交增值税 若销项大于进项,期末时 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 、进项税转出,如出口货物征收率与退税率的差额、购入产品作福利分给职工等,都要作进项税转出。 借:主营业务成本 管理费用——福利 贷:应交税费——应交增值税(进项税转出) 、转出多交增值税,本月多交转出多交 借应交税费——未交增值税 贷应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 下月可以抵掉多交这部分 借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 贷:应交税费——未
2021-08-05 23:48 0点赞
落魄先生

落魄先生

当销项税大于进项税时应做增值税转出,并交纳增值税。 分录为 、借应交税费转出未交增值税 、贷应交税费应交增值税 、 借应交税费应交增值税 、贷银行存款 、当销项税小于进项税时,说明有留底税额,为贷方红字余额,留下月抵扣。
2021-08-05 23:48 0点赞
张珍

张珍

当销项税大于进项税时应做增值税转出。 并交纳增值税 分录为 借应交税费转出未交增值税 贷应交税费应交增值税 税单到时 借应交税费应交增值税 贷银行存款 当销项税小于进项税时,说明有留底税额,为贷方红字余额留下月抵扣
2021-08-05 23:48 0点赞

增值税中,当月进项税大于销项税,用不用做分录?怎么做?

ariel 辉达发电机

ariel 辉达发电机

你做分录时 、采购商品时 借:库存商品 应交进项 贷:银行 、销售一部分商品时 借:银行 贷:主营业务收入 应交销项 、月末结转时, 借:应交未交增 贷:应交转出未交增 未交增值税在借方,代表有留抵税额
2021-08-10 14:04 0点赞
陌上花开

陌上花开

不管大小 都在平时进或销时做
2021-08-10 14:04 0点赞
陌上花开

陌上花开

企业应交增值税进项大于销项,有留抵,在月末是不需要做帐务处理的。如果是手工做帐,年末也不需要做帐务处理,但如果是财会软件做帐,年末是需要处理的,要把应交增值税的明细科目结平,否则直接过帐到下年度,下年度明细科目的本年累计数据将会迭加上上年的。借:应交税费-应交增值税-销项税 ( 本年累计)贷:应交税费-应交增值税-进项税 (本年累计-留抵)应交税费-应交增值税-转出未交增值税(本年累计)若有其他明细科目,如进项税额转出等,也要一起转平也可以在做下一年度数据初始时,直接把留抵税额直接放在应交税费-应交增值税-期初进项税余额,其余各项增值税明细余额为零。

2021-10-22 18:43 0点赞

会计中的增值税=销项税-进项税 和销项税抵扣进项税是啥意思

倾听你的旋律

倾听你的旋律

增值税(流转过程中产增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。增值税销项税额:是公司销售货物开出增值税发票而产生的销售税额。增值税进项税额:是公司从外面购进货物取得增值税发票而产生的购进货物的税额。进项税额可以抵扣销项税额。
8小时前 0点赞
丹妮子

丹妮子

哈哈,没事,慢慢学。总的把税,征税的部分就是增值的部分材料,销售方会开增值税发票给采购方,这发票像你描述的,是进项增值税票;但你忘记了,你采购的原材料投入生产,转化为产成品,销售出去后,就要缴纳销项增值税,这个适合你购买材料的税票就派上用场啦,可以用来抵扣部分税款。举个例子就是,材料采购成本,投入生产后,售价,那么可抵扣的增值税就是*
8小时前 0点赞

增值税发票进项税和销项税

当自己,做主角

当自己,做主角

可以抵扣的金额按你认证多少抵扣多少,(不管和销项的东西是不是一个商品)多认证的可以留底下期,不存在你说的下月认证就省税的问题
2021-08-05 14:05 0点赞
晓盼

晓盼

你好,进项发票只要在天内进行抵扣就可以了, 望采纳
2021-08-05 14:05 0点赞
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