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增值税以前叫什么税

摘要
针对部份网友提出的增值税以前叫什么税的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税以前叫什么税相关优质问答,希望能为您解答增值税以前叫什么税的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税以前叫什么税专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~ 发布时间:2022-05-07 05:40:15

相关税务筹划问答

购买汽车的增值税叫什么税

吴永

吴永

就叫增值税。 如果你想说的是上牌照时交的税,那叫“车辆购置税”。 买汽车作为固定资产,其进项税额不能抵扣,不存在“应交税费”的问题,而应将增值税记入原值。 如: 购汽车一辆,总金额元,其中金额,税额则做如下分录: 借:固定资产 贷:银行存款
2021-08-05 11:19 0点赞
JOJO

JOJO

购车抵税。

车购税计税以不含增值税的计税价格为计税依据,税率为10%。计税价格指纳税人买车时支付给销售商的除增值税税款以外的全部价款和价外费用。

计税价格的计算一般分两种情况:

(1)国产私车的计税价格为支付给经销商的全部价款和价外费用,不包括增值税税款(税率17%)。即车辆购置税计税价格=发票价÷1.17,然后再按10%税率计征车辆购置税。

(2)进口私车的计税价格为:计税价格=关税完税价格+关税+消费税。

2021-12-08 05:06 0点赞

以前月份增值税申报错误,能不能更改?

善待

善待

可以更改,在征期内打印空表手填正确的然后盖公章,去申报大厅做更改。如果大厅不能更改再去找专管员(一般大厅和税务局离得都不远)
2021-08-10 15:18 0点赞
武文杰

武文杰

可以更正纳税申报表,也可以补充申报。填写负数要税收管理员同意才能填写,否则填不进去的。

2021-10-23 23:22 0点赞
深深深几许º

深深深几许º

可以更正纳税申报表,也可以补充申报。填写负数要税收管理员同意才能填写,否则填不进去的。
2021-11-05 09:56 0点赞

餐饮业要叫什么税有增值税吗?增值税部分如何核算的

孤独的人呐我带上你走.

孤独的人呐我带上你走.

从年月日起,餐饮业的外卖不征收营业税了,而是征收的增值税。餐饮业现场消费的征收营业税,送的外卖征收增值税。但月营业额低于等于万元的免征增值税、营业税。 国家税务总局关于旅店业和饮食业纳税人销售食品有关税收问题的公告 文号:国家税务总局公告年第号 现将旅店业和饮食业纳税人销售食品有关税收问题公告如下: 旅店业和饮食业纳税人销售非现场消费的食品应当缴纳增值税,不缴纳营业税。 旅店业和饮食业纳税人发生上述应税行为,符合《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部、国家税务总局令第号)第二十九条规定的,可选择按照小规模纳税人缴纳增值税。 本公告自
2021-08-06 03:08 0点赞
胡申

胡申

只交的营业税,不交增值税。
2021-08-06 03:08 0点赞
李应波

李应波

营业税,营业总额
2021-08-06 03:08 0点赞

财务月底核算增值税交多少专业名词叫什么

鱼儿水中游

鱼儿水中游

应交税费未交增值税
2021-08-10 15:22 0点赞

完工后预交土地增值税基数能减以前补差增值税吗?

千里求姻缘一线牵

千里求姻缘一线牵

完工后预交土地增值税基数应该不能减以前补差增值税。

2021-11-28 08:22 0点赞

冲以前应交税费应交增值税进项税分录凭证

宋怀成

宋怀成

除非是对方发票开错了,给你开红票你可以冲销以前进项税,不然进项税一般不能红字冲销,只能转出 例如: ①购买材料 以前年度分录 借:原材料 应交税费应交增值税(进项) 贷:应付账款等 假设销货方发票开错,开红票后又开正确的发票 借:原材料 应交税费应交增值税(进项) 贷:应付账款等 ( ) 然后在按照正确的发票正常处理即可 ②,如果不允许抵扣,以前年度已抵扣进项税需要转出,计入资产成本即可 借:固定资产等 贷:应交税费应交增值税(进项税额转出)
2021-08-05 23:51 0点赞
上善若水

上善若水

近日,《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号,以下简称“39号公告”)发布,细化增值税改革具体政策措施。其中,最暖心的亮点之一就是允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额,即加计抵减政策。但是,你知道其中的十个细节吗?下面就让我们一起学习一下吧。

一要注意政策执行期间

是2019年4月1日至2021年12月31日

二要注意确认条件

生产、生活性服务纳税人是指

提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(简称四项服务)

取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人

三要区分不同设立时间

2019年3月31日前设立的纳税人 自2018年4月至2019年3月期间的销售额(经营期不满12个月的 按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的 自2019年4月1日起适用加计抵减政策 2019年4月1日后设立的纳税人 自设立之日起3个月的销售额符合上述规定条件的 自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策 四是确认的连续性 确定适用加计抵减政策后

当年内不再调整,以后年度是否适用

根据上年度销售额计算确定

五是准确计算加计抵减的基数

按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额

不得从销项税额中抵扣的进项税额部分

不能作为计提的基数

已计提加计抵减额的进项税额按规定作进项税额转出的

应在进项税额转出当期相应调减加计抵减额

六要区分三种情况抵减

抵减前的应纳税额等于零的

抵减前的应纳税额大于零且大于当期可抵减加计抵减额的

抵减前的应纳税额大于零且小于或等于当期可抵减加计抵减额的

七要记住一个例外

出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策

兼营出口货物劳务、发生跨境应税行为

且无法划分不得计提加计抵减额的进项税额

需要按政策规定予以剔除

八是单独核算加计抵减

纳税人应单独核算加计抵减额的

计提、抵减、调减、结余等变动情况

九是首次需填表声明

在年度首次确认适用加计抵减政策时

需提交《适用加计抵减政策的声明》

同时兼营四项服务的

应按照四项服务中收入占比最高的业务在表中勾选确定所属行业

十是有始有终

加计抵减政策到期后

纳税人不再计提加计抵减额

结余的加计抵减额停止抵减

2021-11-02 09:39 0点赞

怎样查看以前的增值税申报报表

老饺

老饺

查询方:、登陆当地国税网、点击申报查询,选择征收项目,查询范围(税款所属期),确定即可;注意:、部分地区国税网站,只能查阅近个月的报税相关信息;、可以持税务登记证副本到国税办税大厅,找相关人员列出企业近期的缴税情况并打印成表。
20小时前 0点赞
蓝鸢

蓝鸢

进入网上申报界面点击: 本地历史报表查询,选择小规模增值税纳税申报表,选择要查看的月份,然后点击查询就可以看到了 如果是一般纳税人:点击服务器报表查询,选择月份,点击查询就可以。
20小时前 0点赞
A  瑞雅

A 瑞雅

进入你自己的网上申报系统后 点击左侧第一个按钮“纳税申报”,在接下来的页面里 每个表都有对应的“录入”“修改”“查看” 你点击“查看”,然后输入你要查询的月份就可以了!
20小时前 0点赞

建筑行业增值税和以前建筑税收有什么区别

你可以替代任何人,别人不能替代你

你可以替代任何人,别人不能替代你

自年月日起,全面推开营改增试点,将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围。
2021-08-10 13:32 0点赞
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