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享受了免税进项税额怎么办

摘要
针对部份网友提出的享受了免税进项税额怎么办的问题,我们精选了一些热心网友关于享受了免税进项税额怎么办相关优质问答,希望能为您解答享受了免税进项税额怎么办的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本享受了免税进项税额怎么办专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~ 发布时间:2022-05-07 05:55:57

相关税务筹划问答

进项税大于销项税怎么办

fen

fen

增值税是不用结转的,详细核算如下: “应交税费——应交增值税”各会计明细科目核算的内容和要求列示如下: 、“销项税额”,平时核算(年末抵冲时除外,下同)只允许贷方出现数据。 “销项税额”专栏记录企业销售货物或提供应税劳务应收取的增值税额。企业销售货物或提供应税劳务应收取的销项税额,用蓝字在贷方登记;退回销售货物应冲销的销项税额,用红字(负数)在贷方登记。 、“出口退税” ,平时核算只允许贷方出现数据。“出口退税”记录企业出口适用零税率的货物,向海关办理报关出口手续后,凭出口报关单等有关凭证,向税务机关办理退税而收到退回的税款。出口货物退回的增值税额,用蓝字在贷方登记;出口货物办理退税后
2021-08-10 11:29 0点赞
虹声

虹声

增值税进项税大于销项税时,增值税附加需要交吗?都是基本操作!
2021-08-10 11:29 0点赞
杨书民

杨书民

这好象不太合乎逻辑,所以你公司只能根据自己的实际情况进行解读了!如果进项一直大于销项,那么就证明你公司的进货货比较大,即使销售不好,也应该是有库存的,而你公司目前还没有库存,那真就没解释了
2021-08-10 11:29 0点赞

已认证的进项税怎么办进项税转出

Thetimezipsby

Thetimezipsby

已经认证抵扣,根据情况分别做以下处理: 业务本身出错,比如未发生或发生的金额不符,这种情况应该退回发票重新开具,因为已经认证,所以需要主管税局机关出具证明,然后退回,账务处理时冲抵已经做进项的税额。 业务没错发票也没错,只是规定不能认证抵扣的税额由于操作人员业务不熟导致已经认证,则在发现的月份做进项转出处理,属于改变用途不享受抵扣。 进项税额,是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。进项税额(外购原料、燃料、动力)(税率)*税率。 进项税额是指当期购进货物或应税劳务缴纳的增值税税额。在企业计算时,销项税额扣减进项税额后的数字,才是应缴纳的
2021-08-10 15:25 0点赞
L^Vli  

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会计上做分录: 借:主营业务成本(或管理费用) 贷:应交税费应交增值税进项税额转出 在申报时,在表二那里的进项税额转出填写相同金额。
2021-08-10 15:25 0点赞
随遇而安

随遇而安

已经认证抵扣,根据情况分别做以下处理: 一、业务本身出错,比如未发生或发生的金额 不符,这种情况应该退回发票重新开具 因为已经认证,所以需要主管税局机关出具证明,然后退回,账务处理时冲抵已经做进项的税额 二、业务没错发票也没错,只是规定不能认证抵扣的税额由于操作人员业务不熟导致已经认证,则在发现的月份做进项转出处理,属于改变用途不享受抵扣。 你在上面列出的分录正是这种情况的处理。
2021-08-10 15:25 0点赞

销项税大于进项税怎么办

张珍

张珍

销项税大于进项税很正常啊,不然税务局靠什么吃饭。 你现在就一个办法,就是多买入原材料,取得进项税发票,这样就可以用来抵扣销项税了。只有这一个办法。要么就是偷逃税款了,最好不要这样做。
2021-08-10 11:30 0点赞
月

想法多抵进项
2021-08-10 11:30 0点赞
啊威

啊威

再开点进项呗!
2021-08-10 11:30 0点赞

进项税大于销项税怎么办?

巩泽玉

巩泽玉

进项大于销项不用交增值税及附加费多于的留到下月抵扣申报的时候不是申报零你正常的申报将附表填好后主表自动生成即可
2021-08-10 11:29 0点赞
赠花留香

赠花留香

不用账务处理 进项大于销项税 是留底税 以后各期可以继续抵扣 也可以 借;应交税费应交增值税(销项税额) 应交税费—未交增值税 贷:应交税费应交增值税(进项税额) 应交税费—未交增值税出现借方余额 以后抵扣
2021-08-10 11:29 0点赞
自由行走的云

自由行走的云

进项税大于销项税,就不用缴纳增值税,多的部分可以留抵下月。 此时有两种方法: 第一种 就是把所有的进项全都认证了,进项大于销项的部分税局会自动的将多出的进项做为留抵税处理。 第二种 就是看当月你想交多少税,然后,你就认证进项税额,留一部分下个月再认证,不过留的时候要看清楚了,抵扣可是有时间限制的,可不要等下个月抵的时候,进项票已经过期了。(年月日之前开出的进项票最长认证时间是天,年月日以后开出的进项票最长认证时间是天)
2021-08-10 11:29 0点赞

进项税不够抵扣怎么办

彩霖传道

彩霖传道

当进项少时,要控制销项开出。 进项少,就是原材料等入库数量少,本月成本有可能少,影响本月利润。加大了利润要交所得税的,要求季末前注意控制。
2021-08-05 13:57 0点赞
勿忘初心-陌路&

勿忘初心-陌路&

销项进项 应纳税额 。纳税是义务和权利。似乎不应用补救来形容。 进项只有购进货物才能产生。并且在可抵扣范围内的货物。
2021-08-05 13:57 0点赞
坚持

坚持

这些事情需要每月底提前策划的,抵扣不够,

一方面,让供应商尽快开票。

另一方面,可以尽量把收入发票拖到下月初开呀。

当然与你的企业所处的行业,具体问题具体筹划。事前要做在前面。

2021-10-23 04:02 0点赞

进项税一直不够,怎么办?

微淘

微淘

找熟人的公司代开票只交税点就可以了建议交税的好省得税务局找你麻烦
2021-08-05 13:57 0点赞
倾听你的旋律

倾听你的旋律

不是很明白你的意思, 是不是说进项税比销项税少了十多万, 如果是我说的那样的话, 那是正常的, 差的数额就是你要交给税务局的税。
2021-08-05 13:57 0点赞
波

是与计提的销项税比吗?那就是你公司应缴的增值税啊.
2021-08-05 13:57 0点赞

进项税不够用怎么办

ペ青柠檬*

ペ青柠檬*

你这理解有问题如果你们能从国内的一般纳税人处购物也是可以抵扣的 并不一定说明你们公司交税是不是依赖进口 解决方面有是有就是从买材料
2021-08-05 13:57 0点赞
当自己,做主角

当自己,做主角

生产企业想不交增值税??我做这么久税还真没听说过,除非你做完了不卖 你先学学增值税法吧 你没那么多钱是因为你全挂的应收帐款,没收回来,那是你催款的问题,小企业不把握好现金流死 除非你不做收入,否则肯定还是交税的,再说审计和稽查的来了一查就能查出来,因为你库存变了,我是审计税务都干过,查你白玩
2021-08-05 13:57 0点赞
霞

这些事情需要每月底提前策划的,抵扣不够, 一方面,让供应商尽快开票。 另一方面,可以尽量把收入发票拖到下月初开呀。 当然与你的企业所处的行业,具体问题具体筹划。事前要做在前面。
2021-08-05 13:57 0点赞

关于免税项目进项税的处理

我真心想交无胡四海的朋友不管男女

我真心想交无胡四海的朋友不管男女

纳税人在增值税问题的处理上,涉及进项税和销项税这个方面,在涉税问题上,要严格依据有关税收法律、法规,应该对进项税与销项税分别进行处理。免税项目取得的收入可以不计提销项税,但对取得的收入作免税处理的同时,应该依据《中华人民共和国增值税暂行条例》的有关规定,对取得的相应进项税作转出处理。
2021-08-05 16:21 0点赞
筱蕾

筱蕾

根据税法的有关规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

由此可见,上述软件开发销售的税收优惠政策不是免税政策。企业销售上述软件,仍然应当根据法定17%的税率计算交纳增值税,当交纳的增值税税额导致纳税人实际税负超过3%的,则超过部分给予退税处理。所以,该政策不是免税政策,销售上述软件不属于免税项目,由此,相关进项税额可以依法扣除。

2021-11-16 23:58 0点赞

免税农产品可以抵扣进项税吗

A星光贝贝柴勇勤

A星光贝贝柴勇勤

一般纳税人购进农产品,取得农产品免税发票,进项税额是可以按计算抵扣的。 一般纳税人购进农产品取得农产品免税发票的时候账务处理是, 借:原材料, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目。
2021-08-05 13:12 0点赞
理想

理想

展开全部 可以按采购发票或销售发票的金额计算抵扣(部分地区有其他抵扣计算方式,但总之是可以抵扣的,只要你用于一般计税业务)
2021-08-05 13:12 0点赞
Jennifer

Jennifer

几种情况,首先你必须是一般纳税人,购入的用于生产经营,第二,采购对象应是免税的农业生产者,从小规模企业购的需开普票,第三从一般纳税人处购的,必须开专用票,普票不可以。
2021-08-05 13:12 0点赞
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