个体商户要交什么税

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批发市场个体商户需要交什么税?

阳光总在风雨后
阳光总在风雨后
是市场的管理方吗?他们无权征收你所说的这些税,非税务局行为,是市场的管理方行为.

个体营业执照要交多少税?

JOJO
JOJO

现在办理了个体营业执照,同时也将在税务局系统中做好税务登记信息,根据个体户的经营范围不同,涉及的税收种类和项目各有不同,可以大致分为必须涉及的税种和可能涉及的税种两大类,下面简要介绍一下:

肯定涉及的税种增值税。一般按销售收入适用3%的征收率,如果租赁不动产类的应税项目则为5%。
城市建设维护税。根据实际缴纳增值税和消费税来计算的税额,地区不同,税率从1%~7%不等。
教育费附加、地方教育附加。也是根据缴纳的增值税和消费税的税款来计算的,教育费附加为3%。 地方教育附加各地不一样,一般为1%。
个人所得税。要按照“经营所得“来计算缴纳个人所得税,适用5%-35%的税率。定期定额的多是按销售收入使用附征率来计算,多为千分之几。



可能涉及的税种 消费税。如果生产经营项目符合消费税的15个税目之一的,如生产木制一次性筷子、销售金银首饰等,就要缴纳消费税。
车辆购置税。如果购买的车辆是以个体户的名义上牌,就要缴纳车辆购置税,税率为不含税价的10%。印花税,城镇土地使用税,房产税,资源税,契税,也有可能涉及到。税收优惠

根据最新的税收优惠政策,如果个体户不是已登记为一般纳税人,可以享受小规模纳税人月销售额在10万以下的免征增值税的政策。

如果你在某个月销售收入没有超过10万元,那么就不用缴纳增值税税款,同时城市维护建设税,教育费附加和地方教育附加等也不缴纳了(当然如果你还有消费税税款,则不能免缴)。 如果是查账征收并且选择按季申报,可以按季享受30万的免征增值税额度。

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Thetimezipsby
Thetimezipsby

个体营业执照是有纳税义务的,但需不需交税钱需要分别对待。

一,个体营业执照纳税项目

个体营业执照从税法上规定需要缴纳以下税种:

1、增值税。个体从事生产经营,服务等行业需要缴纳增值税。一般有6%、13%、17%等税率。实际执行是按照征收率征收计算的,征收率有3%,5%等。看你是小规模还是一般纳税人等情况区别对待。

2、城建税及教育费附加、地方教育费附加等。根据实际缴纳的增值税的比例计算。一般是增值税的6%--12%之间。



3、个体工商个人所得税。有查账征收,核定征收,定额征收等纳税方式。

4、印花税。一般指购销合同,建筑合同印花税居多。

5、土地税,房产税。用于经营的土地房产需要缴纳。

6、车船税。无论营业用还是私家车都得缴纳。

7、其他各税。根据企业状况确定,如购买房产经营的契税等。

8、其他税费。雇工十人以上需要代扣工资薪金个税。需要缴纳工会经费,残疾人就业保障金等



二,免税规定

对按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(含3万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元(含9万元)的缴纳义务人,免征增值税,城建税、教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费。

对个人所得税区别情况办理减免。

自工商登记注册之日起3年内,对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数30人以下(含30人)的小微企业,免征残疾人就业保障金。

其他税费根据政策和企业情况办理。

JOJO
JOJO

我只能回答您:个体执照不用缴税。

个体营业执照也好,其他营业执照也好,不存在缴税的说法,非要说,就是5元的印花税。 只有从事生产经营取得应税收入,才存在缴税的问题。

至于说要交多少税,能准确回答的是大师。 只能说可能会涉及增值税及附加(也可能免),个人所得税,或许还有房产税,土地使用税。

而增值税,个体工商户绝大多数都是按3%的征收率(个别业务如出租不动产)会涉及5%的征收率。有人说的6%,11%,17%,这些税率是一般纳税人才适用,虽然说个体户也可以成为一般纳税人,但是很少很少。


个体商户养老保险缴费标准是多少?

Amandaจุ๊บ雯雯
Amandaจุ๊บ雯雯

个体商户养老保险缴费标准是多少?


现在有很多个体工商户,灵活就业人员是自己缴纳的养老保险,那么灵活就业人员缴纳养老保险的比例相对企业职工缴纳的比例会高一些。

灵活就业人员缴纳养老保险需要缴纳20%,而其中只有8%进入我们个人账户,12%是进入社会统筹基金账户。

另外,灵活就业人员缴纳养老保险的缴费基数是按照所在地上一年度的平均工资来计算的,我们可以通过下图来详细了解一下:

我们灵活就业人员自己缴纳养老保险需要注意一点,就是我们养老保险的缴费基数每年是在上调的,因此在缴纳养老保险的时候,就需要考虑到我们自己的经济状况。

那么,灵活就业人员领取退休金,养老保险也是需要累积缴纳满15年,达到国家法定退休年龄。

目前规定的退休年龄,男性年满60周岁,女性年满55周岁。

最后,我们来说一下灵活就业人员退休后的退休金是如何计算呢?

那么灵活就业人员计算退休金也非常简单,和我们企业职工计算方法是一样的:

基础养老金+个人账户养老金

基础养老金=所在省上年度在岗职工月平均工资(1+本人指数化月缴费指数)/2*缴费年限*1%

个人账户养老金=个人账户储存额/计发月数(计发月数是和我们的退休年龄相关的)

大槐树迁民解守良
大槐树迁民解守良

你好!个体商户养老保险缴费标准是多少?

个体工商户一般都是以个人形式参加: “个体工商户"或者“自由职业者"也可以叫“灵活就业人员"养老保险。缴费基数可以根据自己的承受能力选择社平工资的60%、80%、100%作为缴费基数。缴费基数不得低于社平工资的60%,也不得高于社平工资的300%。

城镇个体工商户和灵活就业人员参加基本养老保险缴费基数为当地上年度在岗职工平均工资,缴费比例为20%,其中8%记入个人账户,退休后按企业职工基本养老金计发办法计发基本养老金。

根据国家的规定,个体工商户的业主和从业人员,只要男性未满60周岁、女性未满50周岁,都必须参加基本养老保险。在男性年满60周岁、女性年满55周岁时,只要累计养老保险缴费满15年的,都可以按规定办理退休手续,享受按月领取基本养老金待遇。

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Quinn.
Quinn.

个体商户比照灵活就业人员缴纳社保,对这个问题我仔细研究过,而且我的一个亲戚就是个体商户,所以回答这个问题比较接近实际。


我们国家的养老金缴纳和发放分为企业职工、居民两大类(机关事业单位的咱们不涉及)。居民养老保险交的少发的也少,现在在山东一般老人满六十岁每月可以领到100元。职工养老保险交的多,退休后领的也多,当然跟机关事业单位没法比,我们这里根据工龄长短大致可以领到2000~5000元左右。


在企业上班的职工缴纳养老保险,根据上一年度工资收入按比例缴纳,企业交大头,个人交小头,最低差不多一个月1100元左右,个人负担300多元。个体工商户属于灵活就业人员,只要男性未满60周岁、女性未满50周岁,都可以参加基本养老保险,按规定缴纳养老保险费,并享受基本养老保险退休待遇,具体缴费标准如下:


1、灵活就业人员的基本养老保险,正常情况下,是按照统一的基本养老保险制度执行,在当地上年度职工平均工资的60%到300%之间划分若干缴费档次,由个人自选一档作为缴费基数,所以有个最低标准,大约每月730元左右。

2、缴费比例一般为18%左右,各个省、自治区、直辖市自行确定,具体要看各地人力资源和社会保障局的文件,一般每年6月份发布上年度的缴费基数。对于个体工商户的帮工按其选定的缴费档次的8%缴纳基本养老保险费,其余部分由个体工商户业主为其缴纳。

3、灵活就业人员可以按照个人缴费基数的11%建立个人账户。男满60周岁、女满55周岁时,累计缴费年限满15年的,可以按规定领取基本养老金,标准与企业职工相同。累计缴费年限不满15年的,将个人账户全部储存额一次性返还本人。坑人的是,在企业女职工50岁就可以办理退休手续。


比如在山东淄博市, 2017年个体工商户和灵活就业人员社会保险缴费标准:养老保险缴费标准仍分三个档次,分别为7627.20元、10171.20元、12712.80元;基本医疗保险费为3366.20元,其中,大额医疗救助费188元。


淘宝个体卖家一个月要交多少税?

。。。
。。。

这个问题实际上是讲个体户一个月要交多少税。因为无论是在淘宝还是在你实体店面,他们只是经营方式的不同,在纳税方面没有什么特别的规定和特殊的优惠。按照税法的规定,个体户要在注册登记地的主管税务机关缴纳相关的税收,淘宝虽然在网上面向全国,它的纳税地点实际上还是他注册地的税务机关所在地。


个体户的分面比较零散,在管理上分为定期定额征收和查账征收两个管理类型,如果是定期定额征收,那么税务局将根据你的经营情况和相关的指标来确定你的定额多少,然后每个月就按照你的定额和你的真实营业收入之间的对比中较高者作为纳税的依据,查账征收就是按照自己实际的经营情况,自行填报申报表,自行申报。

今年1月份开始的增值税小规模纳税人每月销售10万以下免征增值税的税收优惠,个体户也可以享受。如果你是月销售额不到10万元,那么就可以免征增值税,按季申报的可以享受每个季度30万元的销售额优惠。

所以淘宝卖家一个月能交多少税,主要取决于他们申报收入。如果是定期定额的,那么就有可能按定额来交税,和他的收入关系可能不是很大,另外由于现在的增值税优惠政策,所以,淘宝个体卖家能够交税的也不是很多,多数情况下也只是缴纳个人所得税,这是按经营所得来进行计税的,适用的税率是5%——35%,如果是选择附征的方式来征收个人所得税,一般为收入的千分之几左右。如果选择查账征收的方式来征收个人所得税,那么在扣除成本费用之后再计算应纳税所得额,综合起来的税负也不是很高,根据各自会计核算的不同,而有所不同,无法统一说明。

撰文:左刀三爷 积累数十年的财税实务经验,加上条理清晰的通俗化讲解,为您解疑释惑!如果我的回答能帮助到你,敬请关注,多多点赞,多多转发,????

高文明
高文明

淘宝个体卖家一个月要多交多少税,这要根据每个卖家的销售情况来定。

1.卖的产品不同,交的税收也不同。比如说卖保健品的跟卖日用品的,他们交税肯定是不一样的。

2.同样都是个体卖家,销售利润不一样,税也不一样。

3.每个月销售出多少产品也不一样。比如说2月份销售的可能少一点,因为2月份是过年,中间节假日比较长。双11可能销售的多一点。

濤濤
濤濤

小规模纳税人现在月10万以内不用缴税,超过的话,是3%

成交额度比较大的,建议公司化运营。


个体商户怎么在国税局买普通发票?

Sunshine
Sunshine

像您这样的情况,只能去税务局领手撕票,手撕票都是定额发票,有面值一百的,五十的等等,就像平时出去吃饭饭店给的发票一样,小张的那种


个体商户一般销售额多少免税?多长时间纳税?

X
X
小规模纳税人季度不满30万或月不满10万免增值税,

买车要交什么税

囧的人生
囧的人生
买车要交的税:消费的购置税,其实是价外税,而实际上,车企生产汽车也是要交税的,其中就包括消费税,是价内税。汽车消费税是1994年国家税制改革中新设置的一个税种,被列入1994年1月1日起实施的《中华人民共和国消费税暂行条例》。对于小汽车按不同车种排气量的大小设置了3档税率,针对厂家征收。2、增值税:现行的增值税制度是以1993年12月13日国务院颁布的国务院令第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》为基础的。增值税是指以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物、提供有形动产租赁服务等,适用17%的税率,汽车买卖正适用于这一项。3、购置税:财政部于2016年9月22日发文:自2017年1月1日起至12月31日止,对购置1.6升及以下排量的乘用车按7.5%的税率征收车辆购置税,自2018年1月1日起,恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。新车购置税=新车价格(含税价)÷1.17(增值税率17%)x购置税率。在这里需要将17%的增值税去掉,然后再乘以购置税税率,不然就相当于重复缴税了。4、车船税:车船税也就是车船使用税。车船使用税是对行驶于公共道路的车辆和航行于国内河流、湖泊或领海口岸的船舶,按照其种类(如机动车辆、非机动车辆、载人汽车、载货汽车等)、吨位和规定的税额计算征收的一种使用行为税。5、车辆投保前必须缴纳车船税,各地的缴交标准也不一致,同时根据车辆的种类不同缴交费用也不一样,例如货车、小轿车、大客车的标准就都不一样。以广东为例,2018年1.0升(含)以下乘用车适用税额拟从180元调整至60元,1.0 2.0升(含)的适用税额拟从420元调低到360元。
辣条
辣条
买是按照标价缴款难么简单各种税费,下面就给题主分车需要缴纳的几种税费:车辆购置税购置税是由税务机关征收的购置税制设置范围内相关财物的行为和财产征收的税收。如车辆购置税等。车辆购置税是对在我国境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税,它由车辆购置附加费演变而来。车船税车船税是指对在我国境内应依法到公安、交通、农业、渔业、军事等管理部门办理登记的车辆、船舶,根据其种类,按照规定的计税依据和年税额标准计算征收的一种财产税。如果是超过130万的豪车还需要多交10%的消费税消费税(Consumption tax/Excise Duty)(特种货物及劳务税)是以消费品的流转额作为征税对象的各种税收的统称。是政府向消费品征收的税项,可从批发商或零售商征收。消费税是典型的间接税。消费税是1994年税制改革在流转税中新设置的一个税种。消费税实行价内税,只在应税消费品的生产、委托加工和进口环节缴纳,在以后的批发、零售等环节,因为价款中已包含消费税,因此不用再缴纳消费税,税款最终由消费者承担。消费税的纳税人是我国境内生产、委托加工、零售和进口《中华人民共和国消费税暂行条例》规定的应税消费品的单位和个人。购车是需要交纳的税费就只有这几种,如果是进口车的话其实还有关税、消费税等,但是这些税费并不是直接向消费者征收的,而是已经加到厂家的售价之中了
兜妈
兜妈
1、裸说裸车价,顾名思义,裸车价就是车,不过这其中车型的差别有大小不一的优惠金额,所以裸车价会在车辆的基础价格上有不等的降低。其次大家都知道,购买汽车时都要缴纳一定的汽车购置税,这是对在境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税,等于裸车价格÷(1+17%)× 10%,比如购买一辆10万元的车,则需要缴纳8547元的购置税。2、保险费在购买新车交完汽车购置税后,就要立刻购买车险,新车的保险费一般由交强险、商业险和车船使用税三部分组成。家庭自用汽车6座以下的交强险价格为950元,6座及以上则为1100元;车船使用税则要根据不同排量的车型来交纳,不同的省份缴费标准会有不同,不过目前购买新能源车型可以免征车船税噢;商业险是可以由车主自主选择购买的一种车险,种类有车损险、三者险、盗抢险等系列险种。3、车船使用税:1.0L-1.6L排量车型,每年税额在300元;1.6L-2.0L排量车型,每年税额在360元;2.0L-2.5L排量车型,每年税额在720元;4、验车上牌费缴纳完毕购置税和各种保险费用后,最后一项必要的费用就是去车管所上牌要交纳的验车上牌费了,这里要告诉大家一下,如果自己去验车,费用大概为300-400元左右,如果图省力,让4S店代做这部分的话,则需要600-1000元的费用,办完这项,拿到行驶证和车辆登记证后,这辆车就算真正属于自己啦。扩展资料:新车购置税税费的算法以一辆售价为10万元的新车为例,消费者只需要支出5000元的购置税费用,相比之前可以节省5000元左右的开支。而在2017年的新版政策中,虽然购置税的优惠幅度有所减少,但依然可以享受到2.5%的“折扣”。车辆购置税是一种对在中国境内购置规定车辆的单位和个人所征收的税种,凡购买、进口、自产、受赠、获奖或以其他方式取得并自用车辆的单位和个人都应按照10%的税率交纳税费,但车辆在发生过户时无需重复征收,直至车辆报废。具体的收费金额可按照以下公式计算:新车购置税额金额=购车价格(含税价)/1.17(增值税率17%)*10%(2017年新规为7.5%),简单来说就是,用车辆的发票价格除以1.17,再乘以7.5%即为明年消费者所应缴纳的车辆购置税。参考资料:汽车购置税-百度百科

修房规划局要交什么税?

℡Cheng
℡Cheng

不是交税,规划主管部门收取的是市政设施配套费,收费标准30元/平方米左右,按建筑面积收取,各地标准可能有差异,城市和农村也不同。除了规划部门,还有城管部门,环保部门,建设部门都要收取一定费用。


2020个体户要交什么税?

了却ヾ浮生缘
了却ヾ浮生缘
收入交5%的营业税2、附加税费(1)城建税按缴纳的营业税的7%缴纳;(2)教育费附加按缴纳的营业税的3%缴纳;(3)地方教育费附加按缴纳的营业税的1%缴纳;(4)按个体工商户经营所得缴纳个人所得税,实行5%-35%的的超额累进税率。二、个体工商户纳税标准1、销售商品的缴纳3%增值税,提供服务的缴纳5%营业税。2、同时按缴纳的增值税和营业税之和缴纳城建税、教育费附加。3、还有就是缴纳2%左右的个人所得税了。4、如果月收入在5000元以下的,是免征增值税或营业税,城建税、教育费附加也免征。三 、核定征收的税务部门对个体工商户一般都实行定期定额办法执行,也就是按区域、地段、面积、设备等核定给你一个月应缴纳税款的额度。开具发票金额小于定额的,按定额缴纳税收,开具发票超过定额的,超过部分按规定补缴税款。 如果达不到增值税起征点的(月销售额5000-20000元,各省有所不同),可以免征增值税、城建税和教育费附加。
木鱼
木鱼
1、根据《中华人民税暂小规模纳税人增3%。增值税按不含税销售额依3%征收率计算缴纳增值税,不含税销售额=含税销售额÷(1+征收率)应纳增值税=不含税销售额×3%比方说。某件商品你的标价是1030,不含税销售=1030÷(1+3%)=1000元。应交增值税=1000×3%=30元增值税由国税征收以下税费由地税征税:2、营业税按照咨询业务收入依照5%税率计算缴纳。3、城市维护建设税按增值税税额+营业税税额依城建税税率计算缴纳;(城建税税率:在城市7%;县城、建制镇的5%;不在城市、县城、建制镇的1%)。4、教育费附加按增值税税额+营业税税额依3%费率计算缴纳。5、个人所得税按个体工商户的生产、经营所得,以每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额。适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率。