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我企业于10月申请了增值税留抵税额抵扣欠税,并于11月得到了批准。

爱琴海

爱琴海

把32行的数填入25行

风调雨顺

风调雨顺

应该是税务局在其征管系统内调整你的欠税和留抵税额。然后你网上重新下载以前申报信息,你的网上申报数据就应该对了。

阿峰

阿峰

你先检查一下25行

一束淡呀淡的光

一束淡呀淡的光

需要联系你的专管员,由税务机关在后台进行留抵税抵扣欠税的修改。

如何编制增值税留抵抵欠税分录?

23小时前 78查看 0回答

上期留抵税额本期抵扣,分录怎么做?

冷面布衣梅凌风:

冷面布衣梅凌风:

()月末结转未交增值税借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费未交增值税()计提月营业税金及附加:借:营业税金及附加贷:应交税费-应交城建税*应交税费-教育费附加*应交税费-地方教育费附加*应交税费-防洪费*()次月缴纳增值税等借:应交税费未交增值税应交税费-应交城建...

08-05 23:51 26查看 2回答

用进项留抵税额抵减增值税欠税问题

井厚涛

井厚涛

不可以,增值税留抵税额属于往期未抵完的部分。

23小时前 195查看 1回答

增量留抵税额,在满足条件以后申请留抵退税?

夏日阳光

夏日阳光

号公告规定,符合规定条件尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自年月税款所属期起从销项税额中抵扣。年月日以后一次性转入的待抵扣部分的不动产进项税额,在当期形成留抵税额的,可用于计算增量留抵税额。你公司如符合留抵退税条件的,可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

23小时前 202查看 1回答

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